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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

Al Consejo de Administración y a los Accionistas 

Scotiabank Inverlat, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat: 

 

Hemos auditado los estados financieros no consolidados adjuntos de Scotiabank Inverlat, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (el Banco), que comprenden 

los balances generales no consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados no 

consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas y sus notas, que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa. 

 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros no consolidados 

 

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros no 

consolidados adjuntos, de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de 

crédito en México establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión 

Bancaria) y del control interno que la administración considere necesario para permitir la 

preparación de estados financieros no consolidados libres de desviación material, debido a fraude o 

error. 

 

Responsabilidad de los auditores 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros no consolidados 

adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad 

con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  Dichas normas exigen que cumplamos los 

requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener 

una seguridad razonable sobre si los estados financieros no consolidados están libres de desviación 

material.  

 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los importes y la información revelada en los estados financieros no consolidados. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos 

de desviación material en los estados financieros no consolidados debido a fraude o error. Al 

efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para 

la preparación y presentación por parte del Banco de sus estados financieros no consolidados, con 

el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 

del Banco. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables 

aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así 

como la evaluación de la presentación de los estados financieros no consolidados en su conjunto.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

(Continúa) 

 

 

 

 


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