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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

 

Al Consejo de Administración y a los Accionistas 

Scotiabank Inverlat, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat: 

 

Hemos  auditado los estados financieros no consolidados  adjuntos  de Scotiabank Inverlat, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (el Banco), que comprenden los 

balances generales no consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los estados no consolidados de 

resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas y sus notas, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información 

explicativa. 

 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros no consolidados 

 

La Administración es responsable de la preparación y presentación  de los estados financieros no 

consolidados adjuntos, de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito 

en México establecidos  por la Comisión  Nacional Bancaria y de Valores  (la Comisión  Bancaria)  y del 

control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros no consolidados libres de desviación material, debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad de los auditores 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros no consolidados adjuntos 

basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA).  Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 

así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre 

si los estados financieros no consolidados están libres de desviación material.  

 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

importes y la información revelada en los estados financieros no consolidados. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material 

en los estados financieros no consolidados  debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del 

riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación por parte 

del Banco de sus  estados financieros no consolidados,  con el fin de diseñar los procedimientos de 

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 

opinión sobre la eficacia del control interno del Banco. Una auditoría también incluye la evaluación de lo 

adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 

realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros no 

consolidados en su conjunto.  

 

Consideramos  que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

 

(Continúa) 

 

 


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